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中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知
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发文字号
会协[2011]47号
发文日期
2011-08-23
有效性
全文有效
所属分类
部门规范性文件
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
联系人:中注协专业标准部 陈龙伟
电 话:010-88250206
传 真:010-88250066
电子邮件:standards@cicpa.org.cn
通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)
关键词: 附件:
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(中国税网 )